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AUDITORÍA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) PARA LA CUENTA DEUDORES EN LA EMPRESA TRANSPORTES HONG KONG S.A. DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, AÑO 2018 

MUÑOZ SAMBONY, DANIS (AUNAR, 2019-11-29)
La empresa de Transportes de Puerto Asís Hong Kong S.A., surge como organización el día 04 de Mayo de 1989 mediante resolución No.023, emanada por la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, la cual le otorga la Licencia de ...
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EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NIA 6 SECCIÓN 400, EN LA EMPRESA ASESORÍAS Y SERVICIOS NACIONALES “ASERVINAL LTDA”, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, AÑO 2017 

PALACIOS VIDAL, LINER; SANTACRUZ TORO, ELKIN (AUNAR, 2017-12-01)
El propósito de la Norma Internacional de Auditoría 6 de la sección 400, es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo ...
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PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL LABORATORIO ANÁLISIS LTDA. DE LA CIUDAD DE IPIALES, PARA EL AÑO 2017 

RAMIREZ ARTEAGA, NORA MAGDALENA; RIVADENEIRA BERNAL, MAURICIO ALEXANDER (AUNAR, 2017-12-01)
Esta investigación es realizada utilizando la herramienta MMGO la cual permitió obtener un diagnóstico de la situación actual de la empresa Laboratorio Análisis Ltda, y con estos resultados priorizar las áreas débiles de ...
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DISEÑO DE UN MODELO DE AUDITORÍA INTEGRAL AL AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS, EN LA CIUDAD DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO (COLOMBIA) PARA EL AÑO 2017 

PANTOJA RIAZA, ANDRÉS FELIPE; RIOS CANO, DAYANA CAROLINA (AUNAR, 2019-11-29)
En acercamientos directos y gracias a la observación de los postulantes de esta investigación, se pudo establecer que la empresa AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS presenta problemas relacionados con el control ...
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APLICACIÓN DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA 400) PARA EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA PRECISIÓN BIOMÉDICA S.A.S, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO AÑO 2017 

MATABANCHOY, GENNY; PORTILLO, MARY STEFHANNE (AUNAR, 2017-12-01)
que existen para dar a conocer a la administración los resultados para que se tomen las medidas necesarias. El propósito de la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 6 – SECCIÓN 400, es establecer normas y proporcionar ...
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DISEÑO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE - FINANCIERO COMERCIALIZADORA DE POLLOS DON CARLO, DEL MUNICIPIO DE CONSACA DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2015 

HERNANDEZ RAMOS, BRENDA YANETH, SAPUYES NAVARRO JHON EDIXON (AUNAR, 2015-12-04)
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y ...
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AUDITORÍA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) PARA LA CUENTA DE INVENTARIOS Y PROVEDORES EN LA EMPRESA PROEXCON SAS, DE LA CIUDAD DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AÑO 2018. 

CEBALLOS QUIROZ, JOHANA ELIZABETH; ZAMBRANO MELO, ANGELA PATRICIA (AUNAR, 2018-12-07)
Con la entrada en vigencia del decreto 2420 y 2496 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario en las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información, se hace ...
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AUDITORIA DEL COMPONENTE DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA MOTOREPUESTOS CON BASE EN EL DECRETO 2420 Y 2496 PARA EL AÑO 2016 

PUERRES CRUZ, MIGUEL FABIAN; ROMO ROSERO, EDISION ALEXANDER (AUNAR, 2016-12-03)
A partir de la realización del presente trabajo se busca fomentar el beneficio de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, que es formar nuevos profesionales para desarrollar y crear proyectos en beneficio de ...
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AUDITORIA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA DE LA EMPRESA CREATIVOS PAPELERÍA Y LITOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PERIODO 2017 

ZAMBRANO, LORENA (AUNAR, 2019-05-29)
El presente trabajo consiste en realizar una Auditoría Financiera a la Empresa Creativos Litografía y Papelería Municipio de Orito Departamento Putumayo año 2017. Para la búsqueda de la mejora del control financiero en la empresa.
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DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE FINANCIERA PARA EL TALLER OMEGA JR DE LA CIUDAD DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2016 

ARELLANO MONTENEGRO, MARIA ELVIRA; FIGUEROA QUIROGA, GENESIS BEATRIZ (AUNAR, 2016-12-03)
El presente estudio se realizó por medio de un diagnostico al Taller Omega JR acompañado de la encuesta y la observación directa en el establecimiento donde se identificó las causas para determinar que el control dentro ...
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AutorARELLANO MONTENEGRO, MARIA ELVIRA (1)BASANTE ERAZO, DIEGO ALEXANDER (1)BASTIDAS TORO, RUTH KARINA (1)BAZANTE CORTES, JHONATAN DANILO (1)CARANGUAY ATILLO, JUDY PAOLA (1)CEBALLOS QUIROZ, JOHANA ELIZABETH (1)CHAVES, MYRIAM ANDREA (1)CRIOLLO CHICAIZA, NORA MILENA (1)FIGUEROA QUIROGA, GENESIS BEATRIZ (1)HERNANDEZ RAMOS, BRENDA YANETH, SAPUYES NAVARRO JHON EDIXON (1)... másMateria
AUDITORIA (16)
CONTROL INTERNO (5)ACCIONES DE CONTROL (3)CONTROL INTERNO CONTABLE (3)AUDITORÍA FINANCIERA (2)ACTIVIDADES DE CONTROL (1)AJUSTE POR CONVERGENCIA (1)AUDITORIA CONTABLE (1)AUDITORIA FINANCIERA (1)AUDITORIA INTERNA (1)... másFecha2019 (4)2017 (3)2016 (2)2018 (2)2015 (1)2020 (1)2021 (1)2022 (1)2023 (1)Has File(s)
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