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DISEÑO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE - FINANCIERO COMERCIALIZADORA DE POLLOS DON CARLO, DEL MUNICIPIO DE CONSACA DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2015 

HERNANDEZ RAMOS, BRENDA YANETH, SAPUYES NAVARRO JHON EDIXON (AUNAR, 2015-12-04)
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y ...
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AUDITORÍA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) PARA LA CUENTA DE INVENTARIOS Y PROVEDORES EN LA EMPRESA PROEXCON SAS, DE LA CIUDAD DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AÑO 2018. 

CEBALLOS QUIROZ, JOHANA ELIZABETH; ZAMBRANO MELO, ANGELA PATRICIA (AUNAR, 2018-12-07)
Con la entrada en vigencia del decreto 2420 y 2496 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario en las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información, se hace ...
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DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE FINANCIERA PARA EL TALLER OMEGA JR DE LA CIUDAD DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2016 

ARELLANO MONTENEGRO, MARIA ELVIRA; FIGUEROA QUIROGA, GENESIS BEATRIZ (AUNAR, 2016-12-03)
El presente estudio se realizó por medio de un diagnostico al Taller Omega JR acompañado de la encuesta y la observación directa en el establecimiento donde se identificó las causas para determinar que el control dentro ...

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AutorARELLANO MONTENEGRO, MARIA ELVIRA (1)CEBALLOS QUIROZ, JOHANA ELIZABETH (1)FIGUEROA QUIROGA, GENESIS BEATRIZ (1)HERNANDEZ RAMOS, BRENDA YANETH, SAPUYES NAVARRO JHON EDIXON (1)ZAMBRANO MELO, ANGELA PATRICIA (1)Materia
AUDITORIA (3)
CONTROL INTERNO CONTABLE (3)
ACCIONES DE CONTROL (1)ACTIVIDADES DE CONTROL (1)AUDITORIA FINANCIERA (1)ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (1)INFORME DE AUDITORIA (1)MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (1)... másFecha2015 (1)2016 (1)2018 (1)Has File(s)Yes (3)

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