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AUDITORIA A INVENTARIOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA PARA LA EMPRESA TIERRA SANTA SAS DE SAN JUAN DE PASTO PARA EL AÑO 2017 

CRIOLLO CHICAIZA, NORA MILENA; BASANTE ERAZO, DIEGO ALEXANDER (AUNAR, 2018-12-07)
TIERRA SANTA SAS es una empresa de ventas de prendas de vestir al por menor, ha ganado imagen en el mercado por la calidad y economía en sus productos, uno de los precios más bajos del mercado y su atención continua como ...
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AUDITORÍA ESPECIAL A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA PARA LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE NARIÑO LTDA. AÑO 2018 

CHAVES, MYRIAM ANDREA; MENESES RIAÑO, MARIBELL (AUNAR, 2019-11-29)
La COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.se dedica a la compra y venta de café pergamino y de fertilizantes, su domicilio principal es en la ciudad de San Juan de Pasto en el departamento de Nariño. Su ...
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ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA FORENSE EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

MELO MELO, LEYDI DIANA; BASTIDAS TORO, RUTH KARINA (AUNAR, 2020-12-15)
Debido a la corrupción, los delitos financieros y económicos son los que desestabilizan y atentan contra el normal desarrollo económico y social del país; sumándole a esto la globalización y los cambios en el entorno, lo ...
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AUDITORÍA A LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA ACUÁCULTIVOS PUTUMAYO PARA EL AÑO 2020 

CARANGUAY ATILLO, JUDY PAOLA (AUNAR, 2021-06-18)
Según el Congreso de la república de Colombia con la normatividad estipulada en la ley 100 de 1993 del ARTÍCULO 1 menciona que “El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables ...
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO A LAS CUENTAS POR COBRAR PARA LA EMPRESA FUNDACION EMSSANAR EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA NIAS 500 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

RUALES GUERRERO, ESTEBAN ENRIQUE (AUNAR, 2022-06-03)
El presen trabajo tiene como propósito conocer el manejo contable dentro de la empresa sin animo de lucro FUNDACION EMSSANAR, la evaluación del control interno a las cuentas por cobrar se realiza por que se desconoce si ...
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PROPUESTAS ESTRATEGICAS A TRAVES DE UNA AUDITORIA INTERNA PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE COBRO DE CATERA PARA LA EMPRESA TRANSPORTE NACIONAL DECARGA DE LA CIUDAD DE IPIALES - NARIÑO PARA EL AÑO 2022. 

BAZANTE CORTES, JHONATAN DANILO; ROSERO RAMOS, DAYRA MARCELA (AUNAR, 2023-11-23)
Descripción del problema. Las pequeñas y medianas empresas, son fundamentales para el desarrollo y crecimiento del país, ya que generan dos tercios del empleo nacional, aportan al producto interno bruto y llevan su oferta ...
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AuthorARELLANO MONTENEGRO, MARIA ELVIRA (1)BASANTE ERAZO, DIEGO ALEXANDER (1)BASTIDAS TORO, RUTH KARINA (1)BAZANTE CORTES, JHONATAN DANILO (1)CARANGUAY ATILLO, JUDY PAOLA (1)CEBALLOS QUIROZ, JOHANA ELIZABETH (1)CHAVES, MYRIAM ANDREA (1)CRIOLLO CHICAIZA, NORA MILENA (1)FIGUEROA QUIROGA, GENESIS BEATRIZ (1)HERNANDEZ RAMOS, BRENDA YANETH, SAPUYES NAVARRO JHON EDIXON (1)... View MoreSubject
AUDITORIA (16)
CONTROL INTERNO (5)ACCIONES DE CONTROL (3)CONTROL INTERNO CONTABLE (3)AUDITORÍA FINANCIERA (2)ACTIVIDADES DE CONTROL (1)AJUSTE POR CONVERGENCIA (1)AUDITORIA CONTABLE (1)AUDITORIA FINANCIERA (1)AUDITORIA INTERNA (1)... View MoreDate Issued2019 (4)2017 (3)2016 (2)2018 (2)2015 (1)2020 (1)2021 (1)2022 (1)2023 (1)Has File(s)
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