• español
    • English
  • English 
    • español
    • English
  • Login
Search 
  •   Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
  • Search
  •   Repositorio Institucional - Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
  • Search
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Search

Show Advanced FiltersHide Advanced Filters

Filters

Use filters to refine the search results.

Now showing items 1-20 of 23

  • Sort Options:
  • Relevance
  • Title Asc
  • Title Desc
  • Issue Date Asc
  • Issue Date Desc
  • Results Per Page:
  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
Thumbnail

AUDITORIA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NORMAS INTERNCIONALES DE AUDITORIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S.A. E.S.P. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE PASTO. 

ROSERO TIMANA, LUIS EDUARDO; TUMAL OVIEDO, ERIKA SUSANA (AUNAR, 2019-05-29)
La implementación de una auditoría, que permitan evaluar los procesos y operaciones llevados a cabo al interior de la planta de la empresa Montagas S.A. ESP. para así encontrar posibles errores que estén afectando a la ...
Thumbnail

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) AL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO (NARIÑO) PARA EL AÑO 2019 

TOVAR LOPEZ, MARILYN ALEXANDRA (AUNAR, 2019-05-29)
Esta investigación basada en la Auditoría a los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2017 bajo Normas Internacionales de Auditoria al Concejo Municipal de Pasto, en Colombia los Concejos Municipales se regulan por ...
Thumbnail

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA JOYERÍA TITÁN DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

CORDOBA, MARIA FERNANDA; VELA ZAMBRANO, OSCAR JAVIER (AUNAR, 2019-11-29)
Este proyecto investigativo, se realiza bajo los lineamientos propuestos, que permiten crear un sistema de control interno efectivo alineado a las necesidades de la joyería El Titan del corregimiento de Llorente – zona ...
Thumbnail

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA EMSERCAM LTDA EN SAN ANDRÉS DE TUMACO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

RODRIGUEZ MURILLO, LEIDY LIZETH; VIVAS SINISTERRA, EDWIN ANDRES (AUNAR, 2019-11-29)
La finalidad del control interno consiste en planificar y controlar las funciones de la empresa destinadas a formalizar las acciones necesarias para mejorar los hechos económicos de tal forma que se logren los objetivos ...
Thumbnail

AUDITORÍA FINANCIERA AL RUBRO DE INVENTARIOS EN LA FERRETERÍA MARCO POLO DE LA CIUDAD DE IPIALES, BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA “NIAS” AÑO 2017. 

POZO CUATAPI, JHON EDISON; TORRES DORADO, LUIS FERNANDO (AUNAR, 2019-11-29)
La empresa Marco Polo tiene su inicio en el año de 2003 en la ciudad de Ipiales, departamento de Nariño, cuenta con una experiencia de 15 años, siendo una empresa líder a nivel local. Esta empresa nace con el objetivo de ...
Thumbnail

MODELO DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESO LAS LAJAS S.A DE LA CIUDAD DE IPIALES PARA EL AÑO 2017 

CHARFUELAN RIVERA, SANDRA LILIANA; HERNÁNDEZ REINA, PAOLA MILENA (2017-12-01)
El control interno es un instrumento que genera confianza en las operaciones contables, que sin lugar a duda le aporta a la empresa una seguridad razonable en cuanto a la información contable, al diseño y adopción de ...
Thumbnail

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE INVENTARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AUTOSERVICIO MERCAÉXITO EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL AÑO 2021 

ACHICANOY, VANESSA PATRICIA (AUNAR, 2021-11-10)
Para cumplir con la misión empresarial de brindar permanentemente calidad en la atención y el servicio para satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes, el autoservicio Mercaéxito en el municipio de Orito ...
Thumbnail

METODOLOGIA DE CONTROL INTERNO (COSO III) EN LA EMPRESA RAPICOMIDAS PUNTO CUBANO DE LA CIUDAD DE IPIALES, PARA EL AÑO 2022. 

RODRIGUEZ PINO, NIDIA ALEXANDRA (AUNAR, 2021-12-10)
La empresa Rapicomidas Punto Cubano dedicada a la comercialización de productos cárnicos, donde se identificó el principal problema que es el control de sus recursos económicos por motivo que no presenta formalización en ...
Thumbnail

AUDITORIA FINANCIERA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA VIAJES FAJARDO TOURS LALIANXA LTDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 EN LA CIUDAD DE PASTO 

TORRES, ANGIE CAROLINA; RIASCOS, SANDRA MILENA (AUNAR, 2022-06-03)
Viajes Fajardo Tours es una empresa Nariñense, cuyo objeto social es promover, explotar y coordinar la actividad turística dentro del territorio nacional e internacional, además de servir de intermediaria entre el pasajero ...
Thumbnail

AUDITORIA FINANCIERA EN LA ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES DE PUPIALES-NARIÑO ASOPPUNAR PARA EL AÑO 2020. 

MONTENEGRO LUCERO, GUIOMAR ALEJANDRA; TARAPUES JARAMILLO, YESENYA DEL ROSARIO (AUNAR, 2022-06-03)
Pupiales, es un municipio del sur de Colombia, reconocido por el desarrollo de actividades económicas del sector primario, como, por ejemplo: la agricultura, la ganadería y la crianza de especies menores, por tal razón el ...
Thumbnail

DISEÑO DE LA METODOLOGIA DE CONTROL INTERNO COSO III PARA LA EMPRESA VARIEDADES LA TRECE DE LA CIUDAD DE IPIALES PARA EL AÑO 2022. 

BOHORQUEZ LUCERO, ANGIE STEFANIA; SUAREZ ERAZO, ANDERSON JOVANNY (AUNAR, 2022-11-25)
es la comercialización de bienes de cacharrería al por mayor y menor, este negocio ha permanecido dentro del mercado Ipialeño por más de 7 años y se ha convertido en uno de los referentes para los clientes locales y ...
Thumbnail

SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL AREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BASADO EN COSO III PARA LACTEOS BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE GUAITARRILLA DEPARTAMENTO NARIÑO PARA EL AÑO 2022. 

MORA PANTOJA, YESIKA DANIELA; BUESACO ACOSTA, HAROL YESSID (AUNAR, 2022-11-25)
LACTEOS BELLAVISTA es una microempresa fundada el 24 de octubre del 2006, ubicada en la verada Ahumada sector Bellavista, municipio de Guaitarilla, departamento de Nariño, por el señor UBEYMAR ROBINSON PANTOJA MARTINEZ en ...
Thumbnail

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNES PARA EL AÑO 2022. 

GUERRERO MARTINEZ, EDISON ANDRES (AUNAR, 2023-08-25)
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNES PARA EL AÑO 2022.
Thumbnail

AUDITORÍA FINANCIERA A LAS CUENTAS POR COBRAR APLICANDO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA DE MICROCRÉDITOS NUEVA OPCIÓN S.A. AÑO 2021 

PORTILLA GALÁRRAGA, ESTER ARMIDA; PERENGÜEZ ALPALA, MARÍA NANCY (AUNAR, 2023-11-24)
El microcrédito es una forma de financiamiento que consiste en el otorgamiento de créditos, particularmente de bajo monto, a personas que por lo general no tienen acceso a préstamos con entidades financieras o bancarias ...
Thumbnail

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA COOPERATIVA DE EMSSANAR SERVICIO FARMACÉUTICO SECCIONAL NARIÑO AÑO 2021 

ORTIZ BURBANO, ASTRID XIOMARA; DELGADO ROSERO, VERONICA ALEJANDRA (AUNAR, 2023-11-24)
La cooperativa de Emssanar dentro de su dependencia que comprende el servicio farmacéutico se dedica a la comercialización y almacenamiento de implementos, insumos y medicamentos a diferentes entes como son: EPS s ...
Thumbnail

DISEÑO DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE VENTAS EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS, DESECHABLES Y PRODUCTOS DE ASEO DENOMINADA DISTRIZAM DEL SUR EN LA CIUDAD DE PASTO PARA EL AÑO 2023 

TOVAR LOPEZ, LUZ MARY; VILLOTA GUERRERO, BRYAN EDISON (AUNAR, 2023-11-24)
Las empresas establecen diferentes modelos de control interno para su funcionamiento, lo cual permite optimizar recursos y lograr una gestión financiera y administrativa más eficiente, optimizar recursos, evaluar el desempeño ...
Thumbnail

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA AUTOSERVICIO EL DIAMANTE S.A EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO PARA EL AÑO 2023 

CABEZAS VIVEROS, CLAUDIA KATHERINE (AUNAR, 2023-11-23)
El proyecto corresponde al Diseño de un sistema de control interno basado en el modelo COSO III para el área contable y financiera de la compañía comercial, es necesario tener en cuenta que el sistema de control interno ...
Thumbnail

AUDITORÍA APLICANDO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA A LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA COOEMSSANAR I.P.S., AÑO 2021 

TORRES ROMERO, DIANA CAROLINA; MARROQUÍN GUERRA, GREY CAROLINA (AUNAR, 2023-11-23)
La auditoría en empresas desempeña un papel fundamental en la gestión empresarial y resulta esencial para la toma de decisiones en un entorno empresarial cada vez más complejo y competitivo. Evaluar, verificar y optimizar ...
Thumbnail

AUDITORIA FINANCIERA BAJO NIAS A LA CUENTA INVENTARIOS DE LA EMPRESA MINIMARKET LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO DE SANDONA NARIÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

GOYES ROSALES, DEISY CAROLINA; CELIS CHALACAN, MÓNICA ALEXANDRA (AUNAR, 2024-05-03)
La auditoría de inventarios ocupa un lugar central en la gestión empresarial y ostenta una trascendental relevancia tanto en el ámbito financiero como en el operativo de cualquier organización. Esta práctica no solo garantiza ...
Thumbnail

AUDITORÍA FINANCIERA BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA A LA CUENTA DE INVENTARIOS EN LA DROGUERÍA ETICA Y SALUD DE LA CIUDAD DE PASTO EN EL AÑO 2023 

IRUA TAIMAL, DARY FABIOLA; PUERRES JOJOA, NATHALIA CAROLINA (AUNAR, 2024-11-05)
La industria farmacéutica en Colombia representa aproximadamente el 80% de las unidades vendidas de medicamentos en el país. Sin embargo, esta producción depende en gran medida de insumos importados, lo que ha causado ...
  • 1
  • 2

Repositorio Institucional

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Contact Us | Send Feedback
Redes sociales 
FacebookTwitterYoutubeInstagram
 

 

Browse

GuíaCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Discover

AuthorACHICANOY, VANESSA PATRICIA (1)ARTEAGA PAZ, ANGIE STEPHANIA (1)BOHORQUEZ LUCERO, ANGIE STEFANIA (1)BUESACO ACOSTA, HAROL YESSID (1)CABEZAS VIVEROS, CLAUDIA KATHERINE (1)CELIS CHALACAN, MÓNICA ALEXANDRA (1)CHARFUELAN RIVERA, SANDRA LILIANA (1)CHAZATAR CHAMORRO, JAIDI LISETH (1)CORDOBA, MARIA FERNANDA (1)DELGADO ROSERO, VERONICA ALEJANDRA (1)... View MoreSubject
Control interno (23)
Riesgo (4)Actividades de control (3)Dictamen de Auditoria (2)Ambiente de control (1)Asociación (1)Auditoria Control interno Ejecución Informe Opinión Planeación (1)Auditoría Financiera (1)Autocontrol (1)Conciliación (1)... View MoreDate Issued2023 (6)2019 (5)2022 (4)2024 (3)2021 (2)2025 (2)2017 (1)Has File(s)Yes (22)No (1)

Repositorio Institucional

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Contact Us | Send Feedback
Redes sociales 
FacebookTwitterYoutubeInstagram