Browsing Trabajos de grado (Pregado) by Subject "ACCIONES DE CONTROL"
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APLICACIÓN DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA 400) PARA EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA PRECISIÓN BIOMÉDICA S.A.S, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO AÑO 2017
(AUNAR, 2017-12-01)que existen para dar a conocer a la administración los resultados para que se tomen las medidas necesarias. El propósito de la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 6 – SECCIÓN 400, es establecer normas y proporcionar ... -
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LA EMPRESA CASA METTLER DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL AÑO 2016.
(AUNAR, 2015-12-04)El Sistema de Control Interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de la empresa, en este orden de ideas a la Oficina de Control Interno como se la considera elemento asesor, evaluador y ... -
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA CONTABLE-FINANCIERO PARA LA EMPRESA DOTACIONES EMPRESARIALES SILUETAS S.A.S. DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO PARA EL 2015
(AUNAR, 2015-12-04)El objetivo de este trabajo de grado es plantea realizar un diagnóstico y una posterior propuesta de mejoramiento al sistema de control interno de una empresa vigente actualmente en el mercado. Para el caso, se propone la ... -
DISEÑO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE - FINANCIERO COMERCIALIZADORA DE POLLOS DON CARLO, DEL MUNICIPIO DE CONSACA DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2015
(AUNAR, 2015-12-04)El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y ... -
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA IPS SANAR SALUD S.A.S, DEL MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL AÑO 2015
(AUNAR, 2015-12-04)El objetivo de este trabajo de grado es plantea realizar un diagnóstico y una posterior propuesta de mejoramiento al sistema de control interno de una empresa vigente actualmente en el mercado. Para el caso, se propone la ... -
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NIA 6 SECCIÓN 400, EN LA EMPRESA ASESORÍAS Y SERVICIOS NACIONALES “ASERVINAL LTDA”, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, AÑO 2017
(AUNAR, 2017-12-01)El propósito de la Norma Internacional de Auditoría 6 de la sección 400, es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo ...