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ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES CON BASE EN LAS NIIF PARA PYMES APLICADAS EN LA EMPRESA XZAE S.A.S EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO EN EL AÑO 2019
(AUNAR, 2020-06-26)XZAE S.A.S ha experimentado una serie de situaciones que constituyen la causa principal de que la empresa aún no cuente con unos estados financieros acorde a la normatividad internacional vigente; esto se manifiesta ... -
ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LA SECCIÓN 13 (INVENTARIOS) BAJO NIIF PARA PYMES EN LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES LÍDER SAS” A PARTIR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(AUNAR, 2015-05-01)Con el presente trabajo se pretende elaborar y dar a conocer la importancia de un manual de políticas contables, en este caso para el manejo de pasivos de la empresa Cerámicas y Ferretería la Promoción, de acuerdo al Decreto ... -
ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE LA FACTURA ELECTRONICA EN EL SUPERMERCADO ÓPTIMO, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL AÑO 2020.
(AUNAR, 2020-06-26)El estado Colombiano en búsqueda de mejorar el recaudo del fisco nacional y con el fin de evitar la elución y la evasión de impuestos a través la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reglamenta las condiciones de ... -
ESTUDIO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL A NIVEL ADMINISTRATIVO, DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA EMPRESA LAVAUTOS TOVAR DE LA CIUDAD DE PASTO AÑO 2017
(AUNAR, 2017-12-01)El trabajo de grado, consiste en dar solución a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las acciones de mejoramiento a nivel administrativo, de aseguramiento de la información y de la gestión tributaria para la empresa Lavautos ... -
ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO SECCIONAL IPIALES EN EL PERIODO 2016 - 2018.
(AUNAR, 2019-11-29)La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR, Seccional Ipiales, únicamente cuenta con una base de datos personales de 69 graduados con el título de Contador Público, (información que se obtuvo dentro de esta ... -
ESTUDIO DEL IMPACTO FINANCIERO CAUSADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN PEQUEÑOS TENDEROS DEL BARRIO VILLA LAS LAJAS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO PARA EL AÑO 2020
(AUNAR, 2023-11-23)La pandemia por coronavirus (COVID-19) ha engrandecido las brechas estructurales de los países, al tiempo que ha ampliado sus necesidades financieras para afrontar la emergencia y ha generado un aumento de los niveles de ... -
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES GRADUADAS DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO EN LA CIUDAD DE PASTO EN EL PERIODO 2016-2018
(AUNAR, 2020-12-15)Es importante hablar de la situación actual del ámbito laboral de las mujeres no solo en Colombia sino en el mundo entero. Existen miles de autores, análisis, investigaciones, teorías que afirman que las condiciones laborales ... -
LA ETICA DEL CONTADOR PUBLICO FRENTE AL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION
(AUNAR, 2021-12-10)En la actualidad, la ética es objeto de preocupación, ya que se ha observado que, a raíz de las faltas cometidas por algunos de los profesionales contables, el sentido y la razón de ser de la palabra “ética profesional” ... -
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, EN LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA DE HACIENDA A LA CUENTA DE BANCOS, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YACUANQUER NARIÑO CON BASE EN LA RESOLUCION 193 DEL 05 DE MAYO DE 2016
(AUNAR, 2020-12-15)El control interno se define como la supervisión y medición continua de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro de una entidad, con el fin de que todos estos se realicen de la mejor manera, lo cual lleve ... -
EVALUACION DE CONTROL INTERNO BASADO EN NIAS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA FIRMA MONCAYO ALVEAR EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO PARA EL AÑO 2018
(AUNAR, 2019-11-29)Toda organización requiere de mecanismos de control que le permita evaluar la eficiencia de sus operaciones; una herramienta para ejercer el control es a través de auditorías internas, ya que esta ayuda a detectar en qué ... -
EVALUACION DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA MISCELANEA J Y V PARA EL AÑO 2021
(AUNAR, 2023-08-25)El propósito de esta investigación es evaluar el control interno con respecto al manejo de inventarios en la empresa MISCELANEA J Y V, pues carece de controles en los procedimientos vinculados a los mimos; la descripción, ... -
EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE GRADO APROBADOS EN EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA ENTRE EL AÑO 2017 A 2019 POR LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO SECCIONAL IPIALES EN EL SECTOR EMPRESARIALDE LA CIUDAD DE IPIALES
(AUNAR, 2020-12-15)Los trabajos de grado que se adelantan en las universidades requieren de inversión de tiempo por parte de los estudiantes investigadores y de los asesores que los acompañan en el desarrollo de estos, estos trabajos, en su ... -
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NIA 315 Y EL MODELO COSO II ERM EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA CASA HIDALGO SAS DEL MUNICIPIO DE PASTO, PARA EL AÑO 2017
(AUNAR, 2017-12-01)Para que una organización logre sus objetivos y llegue a ocupar un lugar importante en el mercado, es necesario que internamente sea muy organizada reuniendo unos factores que en conjunto van a determinar su funcionamiento. ... -
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNES PARA EL AÑO 2022.
(AUNAR, 2023-08-25)EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNES PARA EL AÑO 2022. -
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA CUENTA DE INVENTARIOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO METROPOLITANA S. A. EN SAN JUAN DE PASTO PARA EL PERIODO 2020
(AUNAR, 2022-11-25)En el presente estudio desarrollado se centra en la solución del presente problema detectado en la Estación de Servicio Metropolitana S.A la cual no cuenta con un adecuado registro y manejo del movimiento de los inventarios ... -
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA IPS SANAR SALUD S.A.S, DEL MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL AÑO 2015
(AUNAR, 2015-12-04)El objetivo de este trabajo de grado es plantea realizar un diagnóstico y una posterior propuesta de mejoramiento al sistema de control interno de una empresa vigente actualmente en el mercado. Para el caso, se propone la ... -
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS BAJO NIA 501 PARA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE SAS
(AUNAR, 2022-06-03)En las organizaciones, empresas o distribuidoras como es en este caso LA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE S.A.S, es necesario implementar un manejo de control de inventarios adecuado para cumplir las metas trazadas ... -
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NIA 6 SECCIÓN 400, EN LA EMPRESA ASESORÍAS Y SERVICIOS NACIONALES “ASERVINAL LTDA”, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, AÑO 2017
(AUNAR, 2017-12-01)El propósito de la Norma Internacional de Auditoría 6 de la sección 400, es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo ... -
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A LA CUENTA DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA FLOTA GUAITARA S.A EN SAN JUAN DE PASTO PARA EL PERIODO 2020.
(AUNAR, 2022-06-03)EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A LA CUENTA DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA FLOTA GUAITARA S.A EN SAN JUAN DE PASTO PARA EL PERIODO 2020. -
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA ENOEWSA FLOTA GUAITARA SA PARA EL PERIODO 2020
(AUNAR, 2022-06-03)Partiendo de la importancia del control interno en la actualidad, que permite realizar un análisis y evaluación de la empresa con respecto a los procesos contables, financieros y administrativos que realiza la misma se ...