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LA ETICA DEL CONTADOR PUBLICO FRENTE AL CONTRATO DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION
(AUNAR, 2021-12-10)En la actualidad, la ética es objeto de preocupación, ya que se ha observado que, a raíz de las faltas cometidas por algunos de los profesionales contables, el sentido y la razón de ser de la palabra “ética profesional” ... -
EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE, EN LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA DE HACIENDA A LA CUENTA DE BANCOS, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YACUANQUER NARIÑO CON BASE EN LA RESOLUCION 193 DEL 05 DE MAYO DE 2016
(AUNAR, 2020-12-15)El control interno se define como la supervisión y medición continua de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro de una entidad, con el fin de que todos estos se realicen de la mejor manera, lo cual lleve ... -
EVALUACION DE CONTROL INTERNO BASADO EN NIAS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA FIRMA MONCAYO ALVEAR EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO PARA EL AÑO 2018
(AUNAR, 2019-11-29)Toda organización requiere de mecanismos de control que le permita evaluar la eficiencia de sus operaciones; una herramienta para ejercer el control es a través de auditorías internas, ya que esta ayuda a detectar en qué ... -
EVALUACION DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA MISCELANEA J Y V PARA EL AÑO 2021
(AUNAR, 2023-08-25)El propósito de esta investigación es evaluar el control interno con respecto al manejo de inventarios en la empresa MISCELANEA J Y V, pues carece de controles en los procedimientos vinculados a los mimos; la descripción, ... -
EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE GRADO APROBADOS EN EL PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA ENTRE EL AÑO 2017 A 2019 POR LA CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO SECCIONAL IPIALES EN EL SECTOR EMPRESARIALDE LA CIUDAD DE IPIALES
(AUNAR, 2020-12-15)Los trabajos de grado que se adelantan en las universidades requieren de inversión de tiempo por parte de los estudiantes investigadores y de los asesores que los acompañan en el desarrollo de estos, estos trabajos, en su ... -
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NIA 315 Y EL MODELO COSO II ERM EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA CASA HIDALGO SAS DEL MUNICIPIO DE PASTO, PARA EL AÑO 2017
(AUNAR, 2017-12-01)Para que una organización logre sus objetivos y llegue a ocupar un lugar importante en el mercado, es necesario que internamente sea muy organizada reuniendo unos factores que en conjunto van a determinar su funcionamiento. ... -
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNES PARA EL AÑO 2022.
(AUNAR, 2023-08-25)EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNES PARA EL AÑO 2022. -
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LA CUENTA DE INVENTARIOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO METROPOLITANA S. A. EN SAN JUAN DE PASTO PARA EL PERIODO 2020
(AUNAR, 2022-11-25)En el presente estudio desarrollado se centra en la solución del presente problema detectado en la Estación de Servicio Metropolitana S.A la cual no cuenta con un adecuado registro y manejo del movimiento de los inventarios ... -
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA IPS SANAR SALUD S.A.S, DEL MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL AÑO 2015
(AUNAR, 2015-12-04)El objetivo de este trabajo de grado es plantea realizar un diagnóstico y una posterior propuesta de mejoramiento al sistema de control interno de una empresa vigente actualmente en el mercado. Para el caso, se propone la ... -
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS BAJO NIA 501 PARA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE SAS
(AUNAR, 2022-06-03)En las organizaciones, empresas o distribuidoras como es en este caso LA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE S.A.S, es necesario implementar un manejo de control de inventarios adecuado para cumplir las metas trazadas ... -
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NIA 6 SECCIÓN 400, EN LA EMPRESA ASESORÍAS Y SERVICIOS NACIONALES “ASERVINAL LTDA”, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, AÑO 2017
(AUNAR, 2017-12-01)El propósito de la Norma Internacional de Auditoría 6 de la sección 400, es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo ... -
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A LA CUENTA DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA FLOTA GUAITARA S.A EN SAN JUAN DE PASTO PARA EL PERIODO 2020.
(AUNAR, 2022-06-03)EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN A LA CUENTA DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA FLOTA GUAITARA S.A EN SAN JUAN DE PASTO PARA EL PERIODO 2020. -
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA ENOEWSA FLOTA GUAITARA SA PARA EL PERIODO 2020
(AUNAR, 2022-06-03)Partiendo de la importancia del control interno en la actualidad, que permite realizar un análisis y evaluación de la empresa con respecto a los procesos contables, financieros y administrativos que realiza la misma se ... -
FACTORES QUE INCIDEN EN LA EVASIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DEL SECTOR GALERÍA CENTRAL DE LA CIUDAD DE IPIALES.
(AUNAR, 2019-05-29)El presente trabajo, trata de analizar los principales factores que inciden en la evasión de impuestos, en particular del impuesto de industria y comercio (ICA), por parte de los comerciantes de la Galería Central, sector ... -
FORMULACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ALMACÉN “PASTO MUELLES” DE LA CIUDAD DE PASTO AÑO 2018.
(AUNAR, 2018-12-07)El plan de mejoramiento por medio de la implementación de estrategias es una herramienta que favorece el desarrollo de la empresa y contempla el entorno como un pilar fundamental para comprender su funcionamiento, por ... -
FORMULACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA EMPRESA SOCIEDAD MÉDICA INTEGRAL SIGLO XXI S.A.S DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO PARA EL AÑO 2018
(AUNAR, 2018-12-07)Sociedad Médica Integral Siglo XXI S.A.S, es una empresa que nace el 2 de agosto de 2012 en la ciudad de San Juan de Pasto, dedicada a la prestación de servicios de salud en la aplicación de medicamentos para enfermedades ... -
FORMULACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL AREA DE MERCADEO PARA LA CLINICA DE ORTODONCIA Y ESTETICA DENTAL ORAL BRACKETS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO PARA EL AÑO 2018
(AUNAR, 2018-12-07)La planeación estratégica en la actualidad es de vital importancia para definir las estrategias y políticas de una empresa u organización que contribuyan con el cumplimiento de objetivos propuestos en un período determinado, ... -
FORMULACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN MERCADEO PARA LA EMPRESA SEGURIDAD DE NARIÑO “SEGUNAR” DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, AÑO 2018
(AUNAR, 2018-12-07)El sector de vigilancia y seguridad privada ha mostrado un alto crecimiento a nivel mundial en los últimos años. La seguridad electrónica cada vez se va posicionando más en el mercado de la seguridad privada, logrando así ... -
FORMULACIÓN DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO – NARIÑO, AÑO 2018
(2018-12-07)Esta institución se encuentra en funcionamiento desde el año 2006, donde se ha venido trabajando arduamente para llevar a la ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO, hacia la búsqueda de ser líder en el mercado de capacitación de ... -
FORMULACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UN RESTAURANTE CON TEMÁTICA JAPONESA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO EN 2017
(AUNAR, 2017-12-07)Hoy en día en la vida diaria de una persona la falta de tiempo para preparar y consumir la comida en casa se ha convertido en un factor importante y limitante; es así como la gente diariamente se ve en la necesidad de ...