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AUDITORÍA A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, BAJO LA NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA), EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA “COOTRANSDORADA”, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, AÑO 2018. 

MUÑOZ TRUJILLO, YANETH; VALLEJO PORTILLA, DORIS (AUNAR, 2019-05-29)
La auditoría desde su origen se limitó a las verificaciones de los registros contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos. Por lo tanto esta era la forma básica para confrontar lo escrito con las pruebas ...
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AUDITORÍA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) PARA LA CUENTA DEUDORES EN LA EMPRESA TRANSPORTES HONG KONG S.A. DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, AÑO 2018 

MUÑOZ SAMBONY, DANIS (AUNAR, 2019-11-29)
La empresa de Transportes de Puerto Asís Hong Kong S.A., surge como organización el día 04 de Mayo de 1989 mediante resolución No.023, emanada por la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, la cual le otorga la Licencia de ...
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EVALUACIÓN DEL RIESGO Y CONTROL INTERNO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NIA 6 SECCIÓN 400, EN LA EMPRESA ASESORÍAS Y SERVICIOS NACIONALES “ASERVINAL LTDA”, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, AÑO 2017 

PALACIOS VIDAL, LINER; SANTACRUZ TORO, ELKIN (AUNAR, 2017-12-01)
El propósito de la Norma Internacional de Auditoría 6 de la sección 400, es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo ...
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APLICACIÓN DE LA NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIA 400) PARA EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA PRECISIÓN BIOMÉDICA S.A.S, DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO AÑO 2017 

MATABANCHOY, GENNY; PORTILLO, MARY STEFHANNE (AUNAR, 2017-12-01)
que existen para dar a conocer a la administración los resultados para que se tomen las medidas necesarias. El propósito de la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 6 – SECCIÓN 400, es establecer normas y proporcionar ...
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PLANEACIÓN DE AUDITORÍA AL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS VARIOS EMSERP E.S.P. MUNICIPIO DE PUPIALES PARA EL AÑO 2019. DANIA 

DANIA LISETH FIGUEROA MORAN, ALBA YULI PIARPUZAN PISMAG (AUNAR, 2019-05-29)
El estudio de investigación denominado “Planeación de auditoría al área administrativa en la empresa de servicios públicos varios EMSERP E.S.P municipio de Pupiales para el año 2019, se realiza para la empresa “EMSERP” ...
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO AL ÁREA DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA DE INSUMOS DE NARIÑO PROVINAR S.A.S. DE ACUERDO CON LA NIC 2 

LÓPEZ ARCINIEGAS, ANA MARÍA; MARTÍNEZ CUASPA, KARLA MARYLIN (AUNAR, 2017-12-01)
Trabajo de grado basado en la Propuesta de implementación de control interno al área de inventario de la empresa proveedora de insumos de Nariño PROVINAR S.A.S de acuerdo con la NIC 2. La empresa Proveedora de Insumos de ...
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AUDITORÍA ESPECIAL A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA PARA LA COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE NARIÑO LTDA. AÑO 2018 

CHAVES, MYRIAM ANDREA; MENESES RIAÑO, MARIBELL (AUNAR, 2019-11-29)
La COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARIÑO LTDA.se dedica a la compra y venta de café pergamino y de fertilizantes, su domicilio principal es en la ciudad de San Juan de Pasto en el departamento de Nariño. Su ...
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AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO NARIÑO “EMSPCARTAGO” PARA EL AÑO 2019 

CERON MARTINEZ, MARIA CLAUDIA; VIVEROS ORTIZ, ADRIANA MELIZA (AUNAR, 2020-12-15)
El presenta trabajo de investigación denominado, “planeación de auditoria al sistema de control interno de las cuentas caja y bancos, en la empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo ...
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AUDITORÍA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) PARA LA CUENTA DEUDORES COMERCIALES (CLIENTES) EN LA EMPRESA AVECAMPO DEL MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AÑO 2019 

BALANTE OTERO, JESSICA; GUERRERO ROSERO, DARLYN (AUNAR, 2020-12-15)
Conociendo la empresa y su funcionamiento se observa que se presenta una comunicación deficiente entre las áreas comprometidas con la operación, debido a que la información que se suministra al área contable no es precisa ...
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AUDITORIA FINANCIERA BAJO NIAS AL MANEJO OPERATIVO DE LOS INGRESOS, PARA EL HOTEL AMIRATY DE LA CIUDAD DE IPIALES DE LOS AÑOS 2018-2019. 

TREJO ROSERO, LUIS ALEXANDER (AUNAR, 2021-06-18)
La auditoría financiera es una herramienta que ayuda a conocer el funcionamiento interno de una empresa la cual permite identificar las mejores estrategias que se pueden aplicar para facilitar la toma de decisiones, en ...

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AutorBALANTE OTERO, JESSICA (1)CERON MARTINEZ, MARIA CLAUDIA (1)CHAVES, MYRIAM ANDREA (1)DANIA LISETH FIGUEROA MORAN, ALBA YULI PIARPUZAN PISMAG (1)GUERRERO ROSERO, DARLYN (1)LÓPEZ ARCINIEGAS, ANA MARÍA (1)MARTÍNEZ CUASPA, KARLA MARYLIN (1)MATABANCHOY, GENNY (1)MENESES RIAÑO, MARIBELL (1)MUÑOZ SAMBONY, DANIS (1)... másMateria
CONTROL INTERNO (10)
AUDITORIA (4)ACCIONES DE CONTROL (2)AJUSTE POR CONVERGENCIA (1)AUDITORIA CONTABLE (1)AUDITORIA INTERNA (1)CARTA DE COMPROMISO (1)DEPRECIACIÓN (1)DIAGNÓSTICO (1)ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (1)... másFecha2019 (4)2017 (3)2020 (2)2021 (1)Has File(s)Yes (10)

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