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AUDITORIA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NORMAS INTERNCIONALES DE AUDITORIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S.A. E.S.P. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE PASTO.
(AUNAR, 2019-05-29)
La implementación de una auditoría, que permitan evaluar los procesos y operaciones llevados a cabo al interior de la planta de la empresa Montagas S.A. ESP. para así encontrar posibles errores que estén afectando a la ...
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) AL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO (NARIÑO) PARA EL AÑO 2019
(AUNAR, 2019-05-29)
Esta investigación basada en la Auditoría a los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2017 bajo Normas Internacionales de Auditoria al Concejo Municipal de Pasto, en Colombia los Concejos Municipales se regulan por ...
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA JOYERÍA TITÁN DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
(AUNAR, 2019-11-29)
Este proyecto investigativo, se realiza bajo los lineamientos propuestos, que permiten crear un sistema de control interno efectivo alineado a las necesidades de la joyería El Titan del corregimiento de Llorente – zona ...
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA EMSERCAM LTDA EN SAN ANDRÉS DE TUMACO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
(AUNAR, 2019-11-29)
La finalidad del control interno consiste en planificar y controlar las funciones de la empresa destinadas a formalizar las acciones necesarias para mejorar los hechos económicos de tal forma que se logren los objetivos ...
AUDITORÍA FINANCIERA AL RUBRO DE INVENTARIOS EN LA FERRETERÍA MARCO POLO DE LA CIUDAD DE IPIALES, BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA “NIAS” AÑO 2017.
(AUNAR, 2019-11-29)
La empresa Marco Polo tiene su inicio en el año de 2003 en la ciudad de Ipiales, departamento de Nariño, cuenta con una experiencia de 15 años, siendo una empresa líder a nivel local. Esta empresa nace con el objetivo de ...