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AUDITORIA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NORMAS INTERNCIONALES DE AUDITORIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S.A. E.S.P. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE PASTO.
(AUNAR, 2019-05-29)
La implementación de una auditoría, que permitan evaluar los procesos y operaciones llevados a cabo al interior de la planta de la empresa Montagas S.A. ESP. para así encontrar posibles errores que estén afectando a la ...
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) AL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO (NARIÑO) PARA EL AÑO 2019
(AUNAR, 2019-05-29)
Esta investigación basada en la Auditoría a los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2017 bajo Normas Internacionales de Auditoria al Concejo Municipal de Pasto, en Colombia los Concejos Municipales se regulan por ...
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA JOYERÍA TITÁN DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
(AUNAR, 2019-11-29)
Este proyecto investigativo, se realiza bajo los lineamientos propuestos, que permiten crear un sistema de control interno efectivo alineado a las necesidades de la joyería El Titan del corregimiento de Llorente – zona ...
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA EMSERCAM LTDA EN SAN ANDRÉS DE TUMACO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
(AUNAR, 2019-11-29)
La finalidad del control interno consiste en planificar y controlar las funciones de la empresa destinadas a formalizar las acciones necesarias para mejorar los hechos económicos de tal forma que se logren los objetivos ...
AUDITORÍA FINANCIERA AL RUBRO DE INVENTARIOS EN LA FERRETERÍA MARCO POLO DE LA CIUDAD DE IPIALES, BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE AUDITORÍA “NIAS” AÑO 2017.
(AUNAR, 2019-11-29)
La empresa Marco Polo tiene su inicio en el año de 2003 en la ciudad de Ipiales, departamento de Nariño, cuenta con una experiencia de 15 años, siendo una empresa líder a nivel local. Esta empresa nace con el objetivo de ...
MODELO DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESO LAS LAJAS S.A DE LA CIUDAD DE IPIALES PARA EL AÑO 2017
(2017-12-01)
El control interno es un instrumento que genera confianza en las operaciones contables, que sin lugar a duda le aporta a la empresa una seguridad razonable en cuanto a la información contable, al diseño y adopción de ...
DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE INVENTARIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AUTOSERVICIO MERCAÉXITO EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL AÑO 2021
(AUNAR, 2021-11-10)
Para cumplir con la misión empresarial de brindar permanentemente calidad en la
atención y el servicio para satisfacer las necesidades y requerimientos de los
clientes, el autoservicio Mercaéxito en el municipio de Orito ...
METODOLOGIA DE CONTROL INTERNO (COSO III) EN LA EMPRESA RAPICOMIDAS PUNTO CUBANO DE LA CIUDAD DE IPIALES, PARA EL AÑO 2022.
(AUNAR, 2021-12-10)
La empresa Rapicomidas Punto Cubano dedicada a la comercialización de productos cárnicos, donde se identificó el principal problema que es el control de sus recursos económicos por motivo que no presenta formalización en ...
AUDITORIA FINANCIERA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA VIAJES FAJARDO TOURS LALIANXA LTDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 EN LA CIUDAD DE PASTO
(AUNAR, 2022-06-03)
Viajes Fajardo Tours es una empresa Nariñense, cuyo objeto social es promover, explotar y coordinar la actividad turística dentro del territorio nacional e internacional, además de servir de intermediaria entre el pasajero ...
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNES PARA EL AÑO 2022.
(AUNAR, 2023-08-25)
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUNES PARA EL AÑO 2022.