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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA CONTABLE-FINANCIERO PARA LA EMPRESA DOTACIONES EMPRESARIALES SILUETAS S.A.S. DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO PARA EL 2015 

GUTIERREZ DULCE, CLAUDIA JANETH; PEREZ MORENO, ANDREA (AUNAR, 2015-12-04)
El objetivo de este trabajo de grado es plantea realizar un diagnóstico y una posterior propuesta de mejoramiento al sistema de control interno de una empresa vigente actualmente en el mercado. Para el caso, se propone la ...
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AUDITORÍA A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, BAJO LA NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA), EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA “COOTRANSDORADA”, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, AÑO 2018. 

MUÑOZ TRUJILLO, YANETH; VALLEJO PORTILLA, DORIS (AUNAR, 2019-05-29)
La auditoría desde su origen se limitó a las verificaciones de los registros contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos. Por lo tanto esta era la forma básica para confrontar lo escrito con las pruebas ...
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DISEÑO DEL SITEMA DEL CONTROL INTERNO PARA EL AREA CONTABLE - FINANCIERA PARA LA EMPRESA LIMPIAMAX DEL MUNICIPIO DE GUATARILLA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 2015 

MATABANCHOY PUERRES, ALBA OMAIRA; SANTACRUZ NARVAEZ, YENNY DANIXA (AUNAR, 2015-12-04)
El objetivo de este trabajo de grado pretende fomentar la investigación analítica a través de la implementación de un sistema de control interno que permitan mejorar la organización administrativa mediante la elaboración ...
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PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LOS PROCESOS DE DIRECCION ESTRATEGICA, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA EMPRESA EXTREME PAINTBALL CAMP EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO AÑO 2017 

BASTIDAS TAPIA, DANIELA FERNANDA (AUNAR, 2016-12-03)
Extreme Paintball Camp es una empresa que inicia su actividad comercial a principios del año 2012 prestando servicios de recreación que es una actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento ...
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PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA EMPRESA TRANSPORTES SANDONÁ S.A EN SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AÑO 2017 

ERAZO PORTILLA, FRANCO GIOVANNY; PANTOJA ORTEGA, GABRIELA (AUNAR, 2017-12-07)
La empresa “TRANSPORTE SANDONA S.A” es un ente económico propio del departamento de Nariño dedicada al transporte intermunicipal y colectivo regular de pasajeros, la cual viene prestando sus servicios en el departamento ...
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PLAN DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA EMPRESA SISTEMAS INALÁMBRICOS DE COMUNICACIÓN S.A.S EN EL MUNICIPIO DE SANDONA - NARIÑO EN EL AÑO 2019. 

MERA BENAVIDES, LIZETH NATHALIA; HERRERA FAJARDO, YESENIA ELIZABETH (AUNAR, 2019-05-29)
Este trabajo de grado pretende contribuir al mejoramiento de la gestión organizacional y contable de la empresa, SISTEMAS INALÁMBRICOS DE COMUNICACIÓN S.A.S EN EL MUNICIPIO DE SANDONA – NARIÑO, en el cual se presenta un ...
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PLAN DE MEJORAMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA PYMES EN LA EMPRESA MERKAHORRO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AÑO 2019. 

GARCIA PAY, LEIVER (AUNAR, 2019-05-29)
Para toda organización ya sea de tamaño pequeño mediano o grande es indispensable contar con una información contable y financiera adecuada con el fin de alcanzar los logros que se persiguen en el desarrollo de su objeto ...
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EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO CONTABLE EN LA IPS SANAR SALUD S.A.S, DEL MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL AÑO 2015 

LASSO URBANO, ANNA MILENA; RAMOS MARTINEZ, YANETH CRISTINA (AUNAR, 2015-12-04)
El objetivo de este trabajo de grado es plantea realizar un diagnóstico y una posterior propuesta de mejoramiento al sistema de control interno de una empresa vigente actualmente en el mercado. Para el caso, se propone la ...
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DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE FINANCIERA PARA EL TALLER OMEGA JR DE LA CIUDAD DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2016 

ARELLANO MONTENEGRO, MARIA ELVIRA; FIGUEROA QUIROGA, GENESIS BEATRIZ (AUNAR, 2016-12-03)
El presente estudio se realizó por medio de un diagnostico al Taller Omega JR acompañado de la encuesta y la observación directa en el establecimiento donde se identificó las causas para determinar que el control dentro ...
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DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AREA CONTABLE - FINANCIERO PARA LA SOCIEDAD EDUCATIVA ¨COLEGIO MILITAR COLOMBIA LTDA¨ DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

JIMENEZ BURBANO, JENIFER CATHERIN; RUANO BRAVO, ANDERSON JHONATHAN (AUNAR, 2015-12-04)
El presente trabajo de grado permite determinar los objetivos, fijar metas y controlar los procesos de la empresa y contribuir de esta forma a ser más competitivos. Que a su vez ofrezca alternativas en la administración ...
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AuthorARELLANO MONTENEGRO, MARIA ELVIRA (1)BASTIDAS TAPIA, DANIELA FERNANDA (1)DÍAZ PESILLO, ÁNGELA ALEXANDRA (1)ERAZO PORTILLA, FRANCO GIOVANNY (1)FIGUEROA QUIROGA, GENESIS BEATRIZ (1)GARCIA PAY, LEIVER (1)GUTIERREZ DULCE, CLAUDIA JANETH (1)HERRERA FAJARDO, YESENIA ELIZABETH (1)JIMENEZ BURBANO, JENIFER CATHERIN (1)LASSO URBANO, ANNA MILENA (1)... View MoreSubject
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (11)
ACCIONES DE CONTROL (2)CONTROL INTERNO CONTABLE (2)INFORMACIÓN CONTABLE (2)MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (2)SISTEMA DE CONTROL INTERNO (2)ACTIVIDADES DE CONTROL (1)ADMINISTRACIÓN (1)AMBIENTES DE CONTROL (1)AUDITORIA (1)... View MoreDate Issued2015 (4)2019 (3)2016 (2)2017 (1)2021 (1)Has File(s)Yes (11)

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