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AUDITORÍA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO NARIÑO “EMSPCARTAGO” PARA EL AÑO 2019
(AUNAR, 2020-12-15)
El presenta trabajo de investigación denominado, “planeación de auditoria al sistema de control interno de las cuentas caja y bancos, en la empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo ...
AUDITORÍA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) PARA LA CUENTA DEUDORES COMERCIALES (CLIENTES) EN LA EMPRESA AVECAMPO DEL MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, AÑO 2019
(AUNAR, 2020-12-15)
Conociendo la empresa y su funcionamiento se observa que se presenta una comunicación deficiente entre las áreas comprometidas con la operación, debido a que la información que se suministra al área contable no es precisa ...