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INCIDENCIA DEL RECAUDO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO EN EL AÑO 2016 Y 2017 

MERA GUERRERO, TABITA EMILDA (AUNAR, 2019-05-29)
Trabajo de grado que se propone con el objetivo de evaluar Cómo es la incidencia del recaudo de los ingresos tributarios en el desarrollo económico y social del municipio de Taminango, en el año 2016 y 2017 Taminango, ...
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AUDITORÍA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA (NIAS) PARA LA CUENTA DEUDORES EN LA EMPRESA TRANSPORTES HONG KONG S.A. DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, AÑO 2018 

MUÑOZ SAMBONY, DANIS (AUNAR, 2019-11-29)
La empresa de Transportes de Puerto Asís Hong Kong S.A., surge como organización el día 04 de Mayo de 1989 mediante resolución No.023, emanada por la Alcaldía Municipal de Puerto Asís, la cual le otorga la Licencia de ...
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL CONSEJO COMUNITARIO RIO TABLÓN SALADO EN SAN ANDRÉS DE TUMACO 

CHILLAMBO CORTES, LUIS CARLOS; PORTOCARRERO, JARWIN CUERO (AUNAR, 2019-11-29)
Los consejos comunitarios deben diseñar e implementar un sistema de control interno, el cual es una herramienta que se aplica para minimizar los riesgos y errores, esta herramienta está basada en métodos y procedimientos ...
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DISEÑO DE BALANCED SCORECARD PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA – NARIÑO, CONTRAESCOTA PARA EL AÑO 2019 

INGRITH JULIETH, REINA ROJAS; INGRITH JULIETH, REINA ROJAS (AUNAR, 2019-05-29)
El diagnóstico realizado a la Cooperativa de Transportadores de Córdoba Nariño (COOTRANSCONAR), se realizó a través de la aplicación de una encuesta, la cual tuvo como fuente de información los colaboradores de la empresa, ...
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AUDITORIA FINANCIERA A LA CUENTA DE INVENTARIOS SEGÚN NIAS EN LA EMPRESA AGROHERRAMIENTAS LA HORMIGA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

GOMEZ AGREDA, DIANA CAROLINA; LENIS IPIALES, VERONICA ALEJANDRA (AUNAR, 2019-05-29)
El presente trabajo de grado propone la elaboración de auditoria al rubro de inventarios, bajo las normas internacionales de auditoria NIA, en la empresa Agroherramientas la hormiga buscando la mejora de los procesos ...
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN, EMPACADO Y COMERCIALIZACIÓN DE ACEITE VIRGEN EN LA EMPRESA SACHA INCHI LA DORADA S.A.S, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (LA DORADA), DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PARA EL AÑO 2018 

PORTILLA HERNANDEZ, BRAYAN; SOLARTE GILON, DUVAN ARLEY (AUNAR, 2019-05-29)
La empresa Sacha Inchi La Dorada S.A.S, del municipio de San Miguel (La Dorada), departamento del Putumayo para el año 2018, permite visualizar mediante el presente trabajo de grado que la competencia en precio y ...
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE TRIBUTACIÓN EN RENTA, RÉGIMEN ORDINARIO Y RÉGIMEN SIMPLE EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA DE CONDUCCIÓN CONDUPASTO S.A.S DE SAN JUAN DE PASTO PARA EL AÑO 2018 

ARCOS PATIÑO, NANCY KATERINE; RODRIGUEZ ACOSTA, JORDY LEONARDO; SOLARTE HERNANDEZ, ELIANA GABRIELA (AUNAR, 2019-11-29)
El Centro De Enseñanza Automovilística CONDUPASTO S.A,S (SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA), se encuentra ubicado en la ciudad de San Juan De Pasto-Nariño en la CARRERA 19 19 09 BARRIO EL PRADO, con más de cuatro años ...
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INCIDENCIA DE LA PLANIFICACION FINANCIERA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCARLOSAMA DEL MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA PARA EL AÑO 2019 

ECHEVERRI PERENGUES, JHON FERNANDO; NARVAEZ SOLANO, CLAUDIA VIVIANA (AUNAR, 2019-11-29)
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará información relacionada con la planificación financiera como lo es, la función financiera cuya misión es garantizar la rentabilidad de los empleos, accesibilidad ...
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AUDITORIA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO NORMAS INTERNCIONALES DE AUDITORIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MONTAGAS S.A. E.S.P. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE PASTO. 

ROSERO TIMANA, LUIS EDUARDO; TUMAL OVIEDO, ERIKA SUSANA (AUNAR, 2019-05-29)
La implementación de una auditoría, que permitan evaluar los procesos y operaciones llevados a cabo al interior de la planta de la empresa Montagas S.A. ESP. para así encontrar posibles errores que estén afectando a la ...
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DISEÑO DE UN MODELO DE AUDITORÍA INTEGRAL AL AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS, EN LA CIUDAD DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO (COLOMBIA) PARA EL AÑO 2017 

PANTOJA RIAZA, ANDRÉS FELIPE; RIOS CANO, DAYANA CAROLINA (AUNAR, 2019-11-29)
En acercamientos directos y gracias a la observación de los postulantes de esta investigación, se pudo establecer que la empresa AUTOSERVICIO MISCELÁNEA EL CENTAVO MENOS presenta problemas relacionados con el control ...
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AutorA AYALA MORENO, ADRIANA CAMIL (1)ALVAREZ, FRANCY YOLANDA (1)ANGULO GRUESO, ENNA YURLEY (1)ARBOLEDA YELA, CARLOS SANTIAGO (1)ARCOS DIAZ, RICHARD ANDRES (1)ARCOS PATIÑO, NANCY KATERINE (1)AREVALO GELPUD, ANYI KATHERINE (1)ARISTIZABAL BENITEZ, MICHEL ALEXANDRA (1)AZA LÓPEZ, OLGA MARINA (1)BARREIRO SANTACRUZ, EDGAR ESTEBAN (1)... másMateriaCONTABILIDAD DE COSTOS (6)Control interno (5)DEPRECIACIÓN (5)NIIF (5)AUDITORIA (4)CONTROL INTERNO (4)COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (4)INFORMACIÓN FINANCIERA (4)PLANIFICACIÓN FINANCIERA (4)Planificación financiera (4)... másFecha
2019 (136)
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Yes (136)

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