PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA ADMINISTRACION COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE NARIÑO "COOMNARIÑO LTDA" PARA EL AÑO 202
Abstract
En el desarrollo de esta investigación se identifica que la entidad carece de un modelo financiero y contable que le permita tomar decisiones en circunstancias y momentos claves para la empresa. Además, se evidencia deficiencias a nivel de planeación, que permita identificar las funciones propias de cada área; inconsistencias en medidas de control, no hay verificación y monitoreo de procesos en el área financiera y contable; baja calidad de la informacion, ausencia de disponibilidad de informacion relevante para la toma de decisiones de gestión.