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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA ADMINISTRACION COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE NARIÑO "COOMNARIÑO LTDA" PARA EL AÑO 202
dc.contributor.author | MOLINA BENAVIDES, YOLANDA LUCIA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T16:39:39Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T16:39:39Z | |
dc.date.issued | 2023-08-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12276/1459 | |
dc.description.abstract | En el desarrollo de esta investigación se identifica que la entidad carece de un modelo financiero y contable que le permita tomar decisiones en circunstancias y momentos claves para la empresa. Además, se evidencia deficiencias a nivel de planeación, que permita identificar las funciones propias de cada área; inconsistencias en medidas de control, no hay verificación y monitoreo de procesos en el área financiera y contable; baja calidad de la informacion, ausencia de disponibilidad de informacion relevante para la toma de decisiones de gestión. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | AUNAR | es |
dc.subject | Control Financiero | es |
dc.subject | Control Interno Contable | es |
dc.subject | Modelo COSO | es |
dc.title | PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO FINANCIERO Y CONTABLE PARA LA ADMINISTRACION COOPERATIVA DE MUNICIPIOS DE NARIÑO "COOMNARIÑO LTDA" PARA EL AÑO 202 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.clasificacion | CP832 DISTANCIA | es |