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dc.contributor.authorARELLANO MONTENEGRO, MARIA ELVIRA
dc.contributor.authorFIGUEROA QUIROGA, GENESIS BEATRIZ
dc.contributor.otherCP217Aes
dc.date.accessioned2019-08-21T21:28:54Z
dc.date.available2019-08-21T21:28:54Z
dc.date.issued2016-12-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12276/373
dc.description.abstractEl presente estudio se realizó por medio de un diagnostico al Taller Omega JR acompañado de la encuesta y la observación directa en el establecimiento donde se identificó las causas para determinar que el control dentro del establecimiento no era de calidad y se propone diseñar un sistema de control interno, con el fin de contribuir a mejorar los procesos desarrollados por la entidad y para lograr mayor eficiencia y eficacia en cada uno de las operaciones. Así se contribuye a generar información contable oportuna y veraz que le servirá a la administración para la toma de decisiones y generación de estrategias con el fin de minimizar los riesgos a los que se puede exponer el taller.es
dc.language.isoeses
dc.publisherAUNARes
dc.subjectACTIVIDADES DE CONTROLes
dc.subjectAUDITORIAes
dc.subjectCONTROL INTERNO CONTABLEes
dc.subjectMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOSes
dc.subjectESTRUCTURA ORGANIZACIONALes
dc.titleDISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE FINANCIERA PARA EL TALLER OMEGA JR DE LA CIUDAD DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO AÑO 2016es
dc.typeThesises


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